|
Objednávka |
OBV2500001
|
čistiace prostriedky
|
650,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
GASTROCHEM, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.01.2025 |
|
Faktúra |
22500092
|
servis elektrického zariadenia - prekládka
|
193,11 |
s DPH |
OBV2500052
|
|
10.03.2025 |
SPIN - SK s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Objednávka |
OBV2500065
|
darčekové predmety - SF
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Jaroslava Kevélyová - DELIKATES |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2025 |
|
Objednávka |
OBV2500066
|
podlahová doska
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
FLOMAT s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2025 |
|
Objednávka |
OBV2500067
|
monitoring potrubia - splašková kanalizácia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
AMSTAVBA s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500084
|
opravy a údržby - maľovanie
|
1 533,99 |
s DPH |
OBV2500045
|
|
10.03.2025 |
MIKRAL s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500085
|
opravy a údržby - maľovanie
|
529,99 |
s DPH |
OBV2500046
|
|
10.03.2025 |
MIKRAL s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500086
|
ekonomické služby
|
1 956,50 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 14.06.2012
|
10.03.2025 |
Mesto Zvolen |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500087
|
mobilné paušaly
|
124,03 |
s DPH |
|
118396282
|
10.03.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500088
|
dodávka tepla
|
11 066,98 |
s DPH |
|
429/2020/ZV
|
10.03.2025 |
STEFE Zvolen, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500089
|
interiérové vybavenie
|
900,00 |
s DPH |
OBV2500030
|
|
10.03.2025 |
INTEGRA - chránené dielne, n. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500090
|
spracovanie poštových poukazov
|
2,40 |
s DPH |
|
1000016784
|
10.03.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500091
|
ochrana objektu - nájom zariadenia 3/25
|
44,26 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2023/Pco
|
10.03.2025 |
SPIN - SK s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500093
|
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad
|
495,94 |
s DPH |
|
SZ2024/BB2149
|
10.03.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500082
|
školenie zamestnancov
|
195,00 |
s DPH |
OBV2500056
|
|
04.03.2025 |
Centrum Dr. Sindelar s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Faktúra |
22500094
|
dodávka elektrickej energie
|
1 055.17 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500095
|
dodávka elektrickej energie
|
241,07 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500096
|
dodávka elektrickej energie
|
1 378,16 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500097
|
opravy a údržby - oprava kanalizácie- HS
|
338,25 |
s DPH |
OBV2500054
|
|
12.03.2025 |
AMSTAVBA s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500098
|
opravy a údržba - elektroinštalačné práce
|
236,39 |
s DPH |
OBV2500061
|
|
12.03.2025 |
EL3K s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2025 |
17.03.2025 |