|
Faktúra |
22500131
|
dodávka elektrickej energie
|
752,25 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
08.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
22500215
|
dodávka elektrickej energie
|
194,49 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
11.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2025 |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
22500251
|
dodávka elektrickej energie
|
200,24 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
21.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
22.07.2025 |
23.07.2025 |
|
Faktúra |
22500057
|
dodávka elektrickej energie
|
1 057,61 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
13.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
22500094
|
dodávka elektrickej energie
|
1 055.17 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500059
|
dodávka elektrickej energie
|
1 057,62 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
13.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
22500096
|
dodávka elektrickej energie
|
1 378,16 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500058
|
dodávka elektrickej energie
|
248,91 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
13.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
22500095
|
dodávka elektrickej energie
|
241,07 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
22500005
|
spracovanie poštových poukazov
|
1,28 |
s DPH |
|
1000016784
|
07.01.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
17.01.2025 |
21.01.2025 |
|
Faktúra |
22500128
|
spracovanie poštových poukazov
|
2,24 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1000016784
|
04.04.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
22500321
|
spracovanie poštových poukazov
|
0,96 |
s DPH |
|
1000016784
|
04.09.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
Faktúra |
22500156
|
spracovanie poštových poukazov
|
2,56 |
s DPH |
|
1000016784
|
06.05.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
06.05.2025 |
16.05.2025 |
|
Faktúra |
22500043
|
spracovanie poštových poukazov
|
2,72 |
s DPH |
|
Zmluva 1000016784
|
05.02.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
10.02.2025 |
13.02.2025 |
|
Faktúra |
22500090
|
spracovanie poštových poukazov
|
2,40 |
s DPH |
|
1000016784
|
10.03.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Objednávka |
OBV2500114
|
poštové poukazy na účet
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.05.2025 |
|
Faktúra |
22500239
|
spracovanie poštových poukazov
|
0,48 |
s DPH |
|
1000016784
|
02.07.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
02.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
22500203
|
spracovanie poštových poukazov
|
1,92 |
s DPH |
|
1000016784
|
04.06.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
06.06.2025 |
|
Faktúra |
22500188
|
poštové poukazy na účet
|
20,91 |
s DPH |
OBV2500114
|
|
29.05.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Objednávka |
OBV2500026
|
metrológia váh
|
220,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.02.2025 |