|
|
Faktúra |
22500123
|
výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
62,73 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018Z1219
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22500080
|
výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
62,73 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018Z1219
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22500449
|
digitálne učebné pomôcky - licencia Smartbooks
|
920,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. OP-25_799
|
20.11.2025 |
SmartBooks, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22500135
|
dodávka tepla
|
7 910.90 |
s DPH |
|
Zmluva č. 429/2020/ZV
|
08.04.2025 |
STEFE Zvolen, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
226275
|
dodávka tepla
|
4 144,92 |
s DPH |
|
Zmluva č. 429/2020/ZV
|
08.07.2026 |
STEFE Zvolen, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226282
|
dodávka elektrickej energie
|
481,02 |
s DPH |
|
Zmluva č. 37888412/1/25
|
10.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226283
|
dodávka elektrickej energie
|
893,69 |
s DPH |
|
Zmluva č. 37888412/1/25
|
10.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226281
|
dodávka elektrickej energie
|
658,30 |
s DPH |
|
Zmluva č. 37888412/1/25
|
10.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226286
|
hygienické čistenie rohoží
|
24,11 |
s DPH |
|
Zmluva č. 26602023
|
16.07.2026 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226279
|
elektronické mVL
|
33,42 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2023/18
|
08.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22500121
|
vývoz triedeného odpadu
|
562,54 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1923791
|
01.04.2025 |
Marius Pedersen, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
226272
|
ochrana objektu - nájom zariadenia 7/26
|
44,46 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2023/Pco, crz ID: 7942304
|
06.07.2026 |
SPIN - SK s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22500091
|
ochrana objektu - nájom zariadenia 3/25
|
44,26 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2023/Pco
|
10.03.2025 |
SPIN - SK s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22500127
|
ochrana objektu - nájom zariadenia 4/25
|
44,26 |
s DPH |
|
Zmluva č. 17/2023/Pco
|
03.04.2025 |
SPIN - SK s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22500083
|
telekomunikačné služby
|
9,02 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1643713526
|
04.03.2025 |
VM Telecom, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22500122
|
telekomunikačné služby
|
9,02 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1643713526
|
01.04.2025 |
VM Telecom, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
226070
|
Poistné - zodpovednosť za škodu
|
542,45 |
s DPH |
|
Zmluva č. 11310520
|
23.02.2026 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
23.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
226271
|
spracovanie poštových poukazov
|
0,48 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1000016784
|
06.07.2026 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
20.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22500128
|
spracovanie poštových poukazov
|
2,24 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1000016784
|
04.04.2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22500323
|
služby BOZP a PO 3.Q 2025
|
73,69 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2022
|
04.09.2025 |
Ing. Rastislav Skrovný, PhD. - PBS |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
05.09.2025 |