|
Objednávka |
OBV2500001
|
čistiace prostriedky
|
650,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
GASTROCHEM, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.01.2025 |
|
Objednávka |
OBV2500085
|
opravy a údržba - parapeta
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Centrum okien s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.04.2025 |
|
Faktúra |
22500146
|
oprava a údržby - parapeta
|
89,80 |
s DPH |
OBV2500085
|
|
23.04.2025 |
Centrum okien s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
22500145
|
interiérové vybavenie
|
82,80 |
s DPH |
256/2024
|
|
22.04.2025 |
Elephant smile, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
22500144
|
opravy a údržba - elektroinštalácia - svietidlá
|
4 932,88 |
s DPH |
OBV2500064
|
|
22.04.2025 |
ELDING s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
22500143
|
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad
|
416,23 |
s DPH |
|
SZ2024/BB2149
|
22.04.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
22500133
|
dodávka elektrickej energie
|
951,94 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
08.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
22500132
|
dodávka elektrickej energie
|
211,18 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
08.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
22500131
|
dodávka elektrickej energie
|
752,25 |
s DPH |
|
37888412/1/25
|
08.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2025 |
24.04.2025 |
|
Objednávka |
OBV2500084
|
oprava a údržba - havarijný stav - upchatý odpad
|
310,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
AMSTAVBA s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
22500148
|
opravy a údržby - HS - upchatý odpad
|
307,50 |
s DPH |
OBV2500084
|
|
24.04.2025 |
AMSTAVBA s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
Faktúra |
22500142
|
metodické usmernenie na vyučovaní-španielčina
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 03.02.2025
|
10.04.2025 |
Ing. Martina Sojková |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
22500141
|
opravy a údržba - HS - zatekajúca odtoková gulička v ŠJ
|
1 213,00 |
s DPH |
OBV2500080
|
|
10.04.2025 |
HYPOSS spol. s r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
22500140
|
hygienické potreby
|
259,63 |
s DPH |
OBV2500079
|
|
09.04.2025 |
EXACT Invest s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
22500139
|
školenie zamestnancov
|
|
s DPH |
OBV2500056
|
|
09.04.2025 |
Centrum Dr. Sindelar s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
22500138
|
mobilné paušály
|
124,09 |
s DPH |
|
118396282
|
08.04.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
22500137
|
služby BOZP a PO 1.Q 2025
|
73,69 |
s DPH |
|
1/2022
|
08.04.2025 |
Ing. Rastislav Skrovný, PhD. - PBS |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
22500136
|
elektronické mVL
|
30,44 |
s DPH |
|
2023/18
|
08.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
22500135
|
dodávka tepla
|
7 910.90 |
s DPH |
|
Zmluva č. 429/2020/ZV
|
08.04.2025 |
STEFE Zvolen, s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
22500147
|
upratovacie potreby
|
140,59 |
s DPH |
OBV2500089
|
|
24.04.2025 |
Metro Cash & Carry SR s. r. o. |
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen |
PaedDr. Alena Feriancová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2025 |
29.04.2025 |