Zverejňovanie - zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka OBV2500001 čistiace prostriedky 650,00 s DPH 09.01.2025 GASTROCHEM, s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 14.01.2025
    Objednávka OBV2500085 opravy a údržba - parapeta 90,00 s DPH 23.04.2025 Centrum okien s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 24.04.2025
    Faktúra 22500146 oprava a údržby - parapeta 89,80 s DPH OBV2500085 23.04.2025 Centrum okien s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 23.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 22500145 interiérové vybavenie 82,80 s DPH 256/2024 22.04.2025 Elephant smile, s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 22.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 22500144 opravy a údržba - elektroinštalácia - svietidlá 4 932,88 s DPH OBV2500064 22.04.2025 ELDING s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 22.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 22500143 zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad 416,23 s DPH SZ2024/BB2149 22.04.2025 ESPIK Group s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 22.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 22500133 dodávka elektrickej energie 951,94 s DPH 37888412/1/25 08.04.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 22.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 22500132 dodávka elektrickej energie 211,18 s DPH 37888412/1/25 08.04.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 22.04.2025 24.04.2025
    Faktúra 22500131 dodávka elektrickej energie 752,25 s DPH 37888412/1/25 08.04.2025 Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 22.04.2025 24.04.2025
    Objednávka OBV2500084 oprava a údržba - havarijný stav - upchatý odpad 310,00 s DPH 10.04.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 11.04.2025
    Faktúra 22500148 opravy a údržby - HS - upchatý odpad 307,50 s DPH OBV2500084 24.04.2025 AMSTAVBA s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 28.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 22500142 metodické usmernenie na vyučovaní-španielčina 80,00 s DPH Zmluva zo dňa 03.02.2025 10.04.2025 Ing. Martina Sojková Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 22500141 opravy a údržba - HS - zatekajúca odtoková gulička v ŠJ 1 213,00 s DPH OBV2500080 10.04.2025 HYPOSS spol. s r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 22500140 hygienické potreby 259,63 s DPH OBV2500079 09.04.2025 EXACT Invest s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 22500139 školenie zamestnancov s DPH OBV2500056 09.04.2025 Centrum Dr. Sindelar s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 04.03.2025 10.04.2025
    Faktúra 22500138 mobilné paušály 124,09 s DPH 118396282 08.04.2025 Orange Slovensko, a. s. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 09.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 22500137 služby BOZP a PO 1.Q 2025 73,69 s DPH 1/2022 08.04.2025 Ing. Rastislav Skrovný, PhD. - PBS Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 09.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 22500136 elektronické mVL 30,44 s DPH 2023/18 08.04.2025 Seyfor Slovensko, a. s. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 09.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 22500135 dodávka tepla 7 910.90 s DPH Zmluva č. 429/2020/ZV 08.04.2025 STEFE Zvolen, s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 09.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 22500147 upratovacie potreby 140,59 s DPH OBV2500089 24.04.2025 Metro Cash & Carry SR s. r. o. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen PaedDr. Alena Feriancová riaditeľka ZŠ 25.04.2025 29.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1811